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    ·  綿陽廣播電視臺官方網(wǎng)站

    綿陽市廣播電視臺2025年部門預(yù)算

        2025-02-18 10:05            

    附件2-2

    綿陽市廣播電視臺2025年部門預(yù)算


    目錄

    第一部分綿陽市廣播電視臺概況

    一、基本職能及主要工作

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分綿陽市廣播電視臺2025年部門預(yù)算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支預(yù)算總表

    五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)

    六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

    九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

    十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

    第三部分綿陽市廣播電視臺2025年部門預(yù)算情況說明

    第四部分名詞解釋


    第一部分  綿陽市廣播電視臺概況


        一、基本職能及主要工作

       (一)職能簡介

          綿陽市廣播電視臺主要職能是:(一)貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,堅持移動優(yōu)先戰(zhàn)略,合理配置各類媒        體資源,加強新聞宣傳和管理,進一步提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

       (二)圍繞市委、市政府中心工作,堅持以正面宣傳、團結(jié)鼓勁為主,積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督,發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用,為全市經(jīng)  濟社會發(fā)展提供輿論支持。

       (三)負責(zé)中共綿陽市委機關(guān)報《綿陽日報》的編輯出版發(fā)行;按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)廣播電臺、電視臺,按照許可證及有關(guān)規(guī)定制作、播放和  轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目,負責(zé)廣播頻率、電視頻道的運營;負責(zé)網(wǎng)站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設(shè)、運營和維護;負責(zé)各媒體平臺新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),確保安全刊發(fā)(播)。

      (四)依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會(客戶)提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)新媒體代維運營技術(shù)服務(wù);

      (五)組織開展上宣工作,積極與央省新聞媒體溝通和交流,宣傳推廣綿陽;

      (六)完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。


    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    綿陽市廣播電視臺下屬二級預(yù)算單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

    第二部分 綿陽市廣播電視臺

    2025年部門預(yù)算表


    (插入本部門預(yù)算公開表)

    一、部門收支總表(公開表1

    二、部門收入總表(公開表1-1

    三、部門支出總表(公開表1-2

    四、財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2

    五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開表2-1

    六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3

    七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1

    八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)

    九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)

    十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表(公開表4

    十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表4-1

    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表(公開表5

    十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6

    十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表7

    (注:除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目外,各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式,無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。)

             

             部門預(yù)算公開報表(部門公開 2025).xls

             


    第三部分  綿陽市廣播電視臺

    2025年部門預(yù)算情況說明


    一、收支預(yù)算情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則,綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出一般公共服務(wù)支出。綿陽市廣播電視臺2025年收支總預(yù)算5802.30萬元,較上年收支預(yù)算總數(shù)增加80.89萬元,主要原因是專項收入及退休人員補貼增加。

    (一)收入預(yù)算情況

    綿陽市廣播電視臺2025年收入預(yù)算5802.30萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入5802.30萬元,占100%

    (二)支出預(yù)算情況

    綿陽市廣播電視臺2025年支出預(yù)算5802.30萬元,其中:基本支出4652.30萬元,占80.18%;項目支出1150萬元,19.82%。

    二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

    綿陽市廣播電視臺2025年財政撥款收支總預(yù)算5802.30萬元,較上年財政撥款收支總預(yù)算增加80.89萬元,主要原因是專項收入及退休人員補貼增加。

    收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入5802.30萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出5238.95萬元、社會保障和就業(yè)支出375.57萬元、住房保障支出187.78萬元。

    三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    綿陽市廣播電視臺2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5802.30萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加80.89萬元,主要原因是專項收入及退休人員補貼增加。

    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    廣播電視事務(wù)5238.95萬元,占90.29%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出250.38萬元,占4.32%;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出125.19萬元,占2.16%;住房公積金187.78萬元,占3.23%。

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為5238.95萬元,主要用于:事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括:自辦欄目費用項目、重大專題節(jié)目財政補助資金項目、專項設(shè)備購置費項目、無線臺站維護費項目、成品節(jié)目及電視劇購置項目、貸款利息支出項目、廣電基礎(chǔ)設(shè)施運行維護費用項目。

    2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項目)2025年預(yù)算數(shù)為250.38萬元,主要用于:事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項目)2025年預(yù)算數(shù)為125.19萬元,主要用于:事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的職業(yè)年金。

    4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項目)2025年預(yù)算數(shù)為187.78萬元,主要用于:事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

    四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    綿陽市廣播電視臺2025年一般公共預(yù)算基本支出4652.30萬元,其中:

    人員經(jīng)費3969.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費、福利費、獎勵金、對個人和家庭的補助。

    公用經(jīng)費682.52萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

    綿陽市廣播電視臺2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)86萬元,其中:公務(wù)接待費4萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費82萬元,無因公出國(境)經(jīng)費。

    (一)公務(wù)接待費較上年預(yù)算下降20%。主要原因是2025年繼續(xù)按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算,持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理,公務(wù)接待費預(yù)算較上年下降20%。

    2025年公務(wù)接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費用。

    (二)公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算下降0.55%。主要原因是2025年繼續(xù)按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算,持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年下降0.55%。

    部門現(xiàn)有公務(wù)用車17輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車2輛(轉(zhuǎn)播車),應(yīng)急保障用車15輛。2025年安排公務(wù)用車運行維護費82萬元,用于17輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障全臺的日常運行,特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務(wù)工作開展。

    六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    綿陽市廣播電視臺2025年未安排政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    綿陽市廣播電視臺2025年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

    (二)政府采購情況

    2025年,綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算257.30萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算56.90萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算200.40萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2024年底,綿陽市廣播電視臺所屬各預(yù)算單位共有車17輛(車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致),其中,其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛(轉(zhuǎn)播車),應(yīng)急保障用車15輛。部門價值100萬元以上大型設(shè)備6臺(套)。

    2025年部門預(yù)算非財政撥款安排車輛購置經(jīng)費0萬元,購置定向保障用車0/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設(shè)備。

    (四)預(yù)算績效情況

    2025綿陽市廣播電視臺按要求編制了部門整體績效目標(biāo)和項目預(yù)算績效目標(biāo)。開展績效目標(biāo)管理的項目7個,涉及預(yù)算1150萬元,所有項目均按要求編制了績效目標(biāo)。其中:運轉(zhuǎn)類項目7個,涉及預(yù)算1150萬元;特定目標(biāo)類項目0個。

    第四部分  名詞解釋


    1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

    3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入(專戶收入)”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

    4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    6.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    7.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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